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我公司圓滿完成質(zhì)量管理體系2019年內(nèi)部審核工作
來(lái)源:技術(shù)質(zhì)量管理部 發(fā)布時(shí)間:2019年06月25日

 

 

 

為驗(yàn)證公司質(zhì)量管理體系的符合性、有效性和充分性,檢查質(zhì)量管理體系文件是否得到有效實(shí)施,確保公司質(zhì)量管理體系得到持續(xù)不斷地改進(jìn)和完善,由公司管理者代表安貴倉(cāng)同志負(fù)責(zé),技術(shù)質(zhì)量管理部組織,抽調(diào)20名內(nèi)審員,于2019年6月3日至6月10日,依據(jù)《質(zhì)量管理體系要求》GB/T19001~2016idt ISO 9001:2015;《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評(píng)價(jià) 檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)通用要求》RB/T 214-2017;《檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則》CNAS-CL01:2018及相關(guān)應(yīng)用說(shuō)明;《檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)能力認(rèn)可準(zhǔn)則》CNAS-CI01:2012及相關(guān)應(yīng)用說(shuō)明;質(zhì)量管理體系文件;國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī),對(duì)質(zhì)量管理體系覆蓋的所有部門和產(chǎn)品,通過(guò)詢問(wèn)、座談、現(xiàn)場(chǎng)查看、調(diào)閱文件記錄等手段,進(jìn)行了內(nèi)部審核。

審核共開(kāi)具不符合項(xiàng)18項(xiàng),觀察項(xiàng)88項(xiàng)。

審核表明,公司質(zhì)量管理體系整體運(yùn)行正常,但也存在一些標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的更新學(xué)習(xí)及培訓(xùn)不夠及時(shí)等問(wèn)題,甚至個(gè)別部門存在以前的問(wèn)題呈反彈趨勢(shì),質(zhì)量意識(shí)有所淡化。管理者代表安貴倉(cāng)同志要求各部門在內(nèi)審結(jié)束后,對(duì)照體系文件的要求,從內(nèi)部自查自糾,對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,做到舉一反三,做透、做實(shí),全面整改。

 

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