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公司召開(kāi)2024年管理體系內部審核末次會(huì )議
來(lái)源:科技質(zhì)量部 發(fā)布時(shí)間:2024年05月17日

5月14日,公司組織召開(kāi)了2024年質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、檢驗檢測機構資質(zhì)認定、實(shí)驗室認可體系內部審核末次會(huì )議,會(huì )議由公司技術(shù)總監、質(zhì)量負責人安炳主持。

本次內審為期6天,分為12個(gè)小組。審核組通過(guò)現場(chǎng)提問(wèn)、查閱文件、抽樣調查等形式對公司職能部門(mén)和生產(chǎn)部門(mén)實(shí)施了現場(chǎng)審核。會(huì )上,各審核組組長(cháng)通報了審核情況,給出了審核結論,并針對內審過(guò)程中發(fā)現的主要問(wèn)題提出了整改建議。

公司技術(shù)總監安炳強調開(kāi)展管理體系內部審核是確保公司管理體系運行充分、適宜和有效的重要舉措,對促進(jìn)各項工作規范化開(kāi)展、提升公司管理質(zhì)效具有重要意義。同時(shí)總結分析了公司當前管理體系現狀,對此次審核發(fā)現的問(wèn)題進(jìn)行了剖析,并提出了改進(jìn)建議:一是各部門(mén)要深入管理、持續改進(jìn),不斷發(fā)現問(wèn)題、整改問(wèn)題,并結合工作需要,找到優(yōu)化途徑,不斷把工作做精、做實(shí)、做細;二是要做到閉環(huán)管理,加強執行力度。對于內審發(fā)現的問(wèn)題要追根溯源查找原因,堅決落實(shí)整改措施,持續規范管理流程;三是要做深做實(shí)體系審核,著(zhù)力提升審核效果。公司審核工作質(zhì)量仍有較大提升空間,要強化培訓,深挖管理缺陷,提出改進(jìn)措施,切實(shí)抓好體系審核和各類(lèi)風(fēng)險防控工作,為公司的企業(yè)管理工作和高質(zhì)量發(fā)展提供有力保障。

公司技術(shù)負責人以及各部門(mén)負責人、部門(mén)總工及公司內審員參加本次會(huì )議。

 

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